内审部

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从“八个结合”入手 高质量完成内审项目

从“八个结合”入手 高质量完成内审项目

       为提升内部审计项目质量,发挥内部审计监督职责,结合新时代新阶段对内部审计工作的新要求,从坚持做好以下几个结合入手,探讨如何高质量完成审计项目。        1.坚持普遍性重点和企业个性化重点相结合 ​​​​​​​       根据以往审计工作经验,提炼好审计项目...

日期:2022-07-29

内审部部门职责

内审部部门职责

       内审部(监事会办公室):负责对通盛集团及子/分公司财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行内部审计、主要领导人员经济责任审计、编制中长期、年度审计计划,拟定内部审计制度、跟踪和完善内部审计机制。

日期:2022-01-13

通盛集团董事长尹显林率队走访调研我市中小企业

通盛集团董事长尹显林率队走访调研我市中小企业

      为扎实开展财政资金股权投资试点工作,3月23日至24日,通盛集团董长尹显林率队前往科尔沁区、奈曼旗和开鲁县十余家中小企业进行调研,并就深耕企业高质量发展,推进财政股权投资试点项目进行深入交流。通盛集团总会计师、工会主席李相哲及相关业务部门人员陪同调研。       调研期间,尹显林通过听取汇报、实地察看、集中...

日期:2022-03-24

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